招聘区域:
工作职责:
工作职责
1、配合公司完成合规体系建设,建立和完善公司司审计监察相关的制度和流程体系,防范风险、为业务和公司健康发展创造合规氛围和文化;
2、组建专业审计监察团队,并指导日常工作开展和过程管理、考核激励;
3、负责制定、组织实施公司的年度审计任务、出具审计监察报告,对相关风险预警并提出整改建议和落实情况进行监督跟踪,确保结果达成;
4、根据上市监管要求,审计公司货币资金、采购物资、重大固定资产、IT信息数据等内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷提出审计建议;
5、负责对公司经营状况、公司重大经营风险、重要岗位或高管的入转调离等,进行例行审计监察或专项审计监察调查;
6、负责对举报、主动审计发现等相关事项进行调查取证,发现并查处违法违纪违规员工,情节严重者对接司法机关处理。
任职资格:
任职资格
1、全日制本科及以上学历,审计/财务/财政/等相关专业毕业,985/211大学毕业,有四大会计事务所工作经验者优先;
2、具有系统的审计理论基础知识,同时具备丰富的内审项目实操经验;
3、具有5年以上审计相关工作经验,有较强的团队建设和管理经验;
4、拥有上市公司审计经验和产业互联网科技平台工作经历者优先;
5、客观公正、责任心强,具备较强的沟通协调能力和文字总结输出能力